记 账 凭 年 月 日 会 摘要 应付红利 应付薪酬 附件 张 会计主管: 计 科目编码 总账科目 1001 库存现金 2251 应付保单红利 1002 银行存款 2211 应付职工薪酬 合 审核: 科 目 明细科目 股东红利 员工薪酬 计: 过账: 出纳: 证 凭 证 凭证号: 借方金额 付 贷方金额 ¥153,700.00 ¥58,000.00 ¥485,000.00 ¥124,556.00 ¥182,556.00 制单: ¥638,700.00

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