财务管理工具——预算管理 **年**月预算执行统计与分析表 说明:本文档为企业各部门预算执行实际情况统计分析表,可以帮助预算管理者有效控制预算费用或者进行预算调整。表中已内嵌公式,您只需输入相 据,即可自动生成结果,便于您进行预算统计与分析。 编制部门:财务部 预算编号 编制人: 预算部门 预算科目 编制日期: 金额单位: 预算金额 实际发生 差额 差异率 50000 60000 10000 20% 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 差异原因分析 预算追加(或变更) 合计 总经理审批 50000 60000 10000 20% 财务经理审核 版权所有: 北京未名潮管理顾问有限公司 0 已内嵌公式,您只需输入相应数 备注

xls文档 各部门预算执行统计与分析表(1)

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