财 项目 状态 预算 实际 完成比例 差额 项目1 4573 4987 109.05% 414 项目2 2414 2000 82.85% -414 项目3 3970 3970 100.00% 0 项目4 4776 2558 53.56% -2218 项目5 4756 4756 100.00% 0 项目6 3343 4772 142.75% 1429 项目7 789 2005 254.12% 1216 项目8 4640 4640 100.00% 0 项目9 3853 3853 100.00% 0 项目10 1866 1866 100.00% 0 项目11 2637 4000 151.69% 1363 项目12 3184 3184 100.00% 0 项目13 4560 3000 65.79% -1560 项目14 2504 2706 108.07% 202 项目15 1932 1932 100.00% 0 项目16 2529 3665 144.92% 1136 项目17 2500 1000 40.00% -1500 项目18 2702 2702 100.00% 0 备注 项目19 3098 2000 64.56% -1098 项目20 3681 1616 43.90% -2065 项目 1 项目 2 项目 3 项目 4 项目 5 项目 6 项目 7 项目 8 财务预算表 总预算 64307 实际发生 61212 完成率 95.19% 4 -414 95.19% 0 -2218 0 0 0 0 0 -1560 202 0 -1500 0 -1098 -2065 目6 -1500 0 -1098 -2065 预算完成分析 预算 项目 7 项目 8 项目 9 项目 10 实际 项目 11 完成比例 项目 12 项目 13 项目 14 项目 15 项目 16 项目 17 项目 18 项 98 414 -414 0 0 1429 1216 0 0 0 1363 0 202 0 1136 0 0 98 项目 17 项目 18 项目 19 项目 20

xlsx文档 11财务预算表

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