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费用报销单 报销人: 部门: 序号 项目名称 报销日期: 金额(元) 类别 1 出差住宿费用 568.00 住宿费 2 招待客户 262.00 招待费 3 4 5 6 7 8 9 10 合计报销金额(元) 本报销单据附件合计报销发票张数: 审核: 财务: 830.00 张; (每张发票对应当日报销项目) 批准: 单 项目日期 2020-3-8 2020-3-9 票对应当日报销项目) 备注
18-【报销单】-03-员工费用报销单
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2024-03-12
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