财务预算表 20XX年(8)月订单量 成本分类预估 生产成本 制造成本 管理成本 产品 名称 订单 数量 订单 金额 材料采购 产品1 1000 5896 1,474 884 295 295 295 177 177 177 118 产品2 500 3652 913 548 183 183 183 110 110 110 73 产品3 300 1236 309 185 62 62 62 37 37 37 25 产品4 506 1025 256 154 51 51 51 31 31 31 21 汇总 2,306 11,809 2,952 1,771 590 590 590 354 354 354 236 人工工资 物料消耗 设备折旧 房租水电 业务交际 职工福利 差旅办公 其他费用 预算 成本 预估 利润 3,891 2,005 2,410 1,242 816 420 677 349 7,794 4,015

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