采购管理制度及采购流程 一、目的: 规范公司采购流程,提高采购工作效率,从而为生产的顺 利进行提供保障,并最大化降低企业成本,为企业带来更 大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一)总则: 为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率, 制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为 依据开展工作。 (二)基本流程: 采购需求—寻找供应商—询价、比价、议 价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计 划对账—财务结算 (三)采购流程图如下: 四、制度细则 (一)采购需求的提请 1、定义:采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一 种或几种物品,并按照规定的格式填写,按照即定流程申 请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图: 由需求部门填写,按着公司规定的申请单格式,认真详细、清楚的填写 填报申请单 采购申请单各项数据(重点要素见细则要求)。填写后由填写人签字确 认。 由需求部门经理(负责人)进行审核,对申请采购的物品用途、数量、 部门审核 规格等进行审核确认,签字后提交上一级主管领导。 总经理签字批准后,交由采购部进行采购。 总经理 采购部收到经过签字批准的采购申请书,要对申请书的内容进行核对, 采购部 并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库 存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后,进入采购环节。 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素:  请购的部门;  请购物品所属项目;  请购的用途;  请购的物品名;  请购的物品数量;  请购的物品规格;  请购物品的样品、图纸或技术资料等;  请购物品的需求时间;  请购如有特殊需要请备注;  请购单填写人;  请购的部门负责人;  请购单的审核人;  财务审核人;  公司总经理。 4、请购单及其提请规定  请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审 核批准后报采购部门。  请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收,请 购部门备份。  涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的 形式进行提交,同时清单的电子文档也需一并提交。  遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况, 可以电话、邮件或其他形式请示,征得同意后提报采购部 门,签字确认手续后补。  如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品, 申请部门必须作出书面说明。  请购单使用公司规定的统一表单,请购部门有更改和 补充的,应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 5、公司物资申请采购的提请部门  公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他 物品由生产部门提请。  公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物 品由生产部门提请。  公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公 项目由行政部门提请。  公司各部门专用的物资由各部门自行提请。 6、请购单的接收  采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规 定填写完整、清晰,检查请购是否经过公司领导审批。  接收请购单时应遵循无计划不采购、名称规格等不完 整清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储 积压的物资不采购的原则。  联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存,核对采 购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。  对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采 购的部门。 7、请购单的分工处理  核对过的请购单,采购部应按照人员分工和岗位职责 进行分工处理。  对于紧急采购项目应优先处理。  无法按照申请部门需求日期完成采购的,应通知申请 部门。  重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 8、采购周期的规定  根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周 期。  请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批 流程,以便采购部门能按时完成采购。  采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明 原因。  遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策 略。 (二)询价及其规定  询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称, 了解其技术要求,遇到问题要应及时与请购部门沟通。  属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打 包采购。  对于紧急请购项目应优先处理。  所有采购项目上必须向生产厂家或供应商直接询价, 原则上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。  对于请购部门需求的物资或设备如有品质相同,成本 较低的替代品可以推荐采购替代品。采购提出的可替代品, 一经被选用,做绩效考核加分。 对于请购部门需求的物品,采购人员在采购过程中应该发现,采购物品有新产 品可替代,而未与请购部门进行沟通的,采购也应负责。采购对使用部门提出 修改性建议,一经被选用,做绩效考核加分,使用部门相应的减分。  遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额较大的采 购情况,询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投 标单位的基本情况,提报公司领导批准方可询价或发放标 书。  询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询 价。  除固定资产外,根据单次采购金额的不同,选择供应 商询价、供应商参与比价或招标采购的供应商数量也要不 同。金额大的,公司相关领导参与监督。  比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质 和实力,具有提供或完成公司所需物资和项目的能力。  比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟 定完整的招标文件格式进行询价。  在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。 (三)比价、议价  对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行 确认。  对于合格供应商的价格水平进行市场分析,是否其他 厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出。  收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导 汇报情况,设定议价目标或理想中标价格。  重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资 质进行验证和审查,如通过进行实地考察了解供应商的各 方面的实力等。  参考目标或理想中标价格与拟合作单位或拟中标单位 进行价格及条件的进一步谈判。 (四)比价、议价结果汇总  比价、议价汇总前应汇报公司相关领导,征得同意后 方可汇总。  比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、 工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用 理由,按照一定顺序逐一审核。  如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或 重新处理。 (五)合同的签订及其规定 (1)合同正文应包含的要素  合同名称、编号、签订时间、签订地点。  采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总 额,清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的部分。  包装要求,备品备件包装运输要求。  合同总额应含税,含运达公司的总价,特殊情况应注 明。  付款方式。  交货期。  质量保证期。  质量要求及规范。  违约责任和解决纠纷的办法。  双方的公司信息。  其他约定。 (2)合同签订及其规定  如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任。  拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低。  如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时, 务必请厂商派代表来场协助清点。  质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商 延长产品质保期。  详细约定发票的提供时间及要求。  针对不同的合同约定不同的付款方式,如设备类的合 同一般应分按照预付款、验收款、调试服务款、质量保证 金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。  与初次合作的单位合作时,应少付预付款或不付预付 款。  违约责任一定要详细、具体。  比价汇总相关表单巡签完毕后方可进行合同的签订工 作。  合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进行巡签审 查。  合同巡签审查通过后应由公司领导签字,加盖公司合 同章方可生效。  签订的所有合同应及时报送财务部门。 (六)付款及合同执行 (1)付款流程 (2)付款规定  所有已签订合同付款时应参照公司财务报销流程及资 金支出审批流程的相关规定执行。  按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付 款。  按照公司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款 时应按财务部要求填写相关资金支出、付款的审批表单, 巡签完毕后提交财务部付款。  财务部门在接到付款审批单后应在 3 天内付款,以免 影响合同的执行和供货周期,遇特殊情况限延期付款的应 及时的通知采购部并汇报公司领导。 (3)合同执行  已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部 负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或 补救措施,并及时通知请购部门及公司领导。  已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于 合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保质保量,按 时履约。  合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同,遇未 尽事宜应及时协商并签订补充合同。 (七)验收入库与退货 (1)验收流程 (2)报验  供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时的通知 质检部门进行验收。  对于不同类型的物品验收标准参照公司质检部门的相 关规定执行。  质检部门在接到采购部报验通知后应及时进行质检, 并出具质检结果证明书,对于质检不及时延误生产部门使 用或不能入库的情况质检部门应负主要责任。  用于公司生活和办公的物资不在公司质检部质检范围 之内。 (3)入库  公司所有的生产材料、设备入库前均应通过质检部门 的检验或验收。  采购的物品在运达公司后采购部应及时通知请购部 门,由请购部门及时安排卸货与搬运。  质检部门未及时验收的,仓库在收到送货清单后应将 其作为暂存物资接受,并妥善保管。  质检部门已经验收的产品仓库应及时的入库,并及时 出具入库清单。  质检合格后的固定资产及服务按照公司规定不入库。 (4)退、换货  质检部门验收不合格的物品,由采购负责人与供应商 进行协调,办理退、换货。并将不合格物品名称、规格、 原因等进行细分类标注并建立不合格采购品名录,做为供 应商管理评估的依据。  因退、换货延长物品到货期限的,要及时告知请购部 门。如急需,根据具体情况做其它应对准备。

docx文档 00-【通用】-01-采购管理制度及采购流程

管理类文档 > 行政运营 > 精选 > 文档预览
13 页 737 浏览 2023-11-10 3.0分
温馨提示:如果当前文档出现乱码或未能正常浏览,请先下载原文档进行浏览。
00-【通用】-01-采购管理制度及采购流程 第 1 页 00-【通用】-01-采购管理制度及采购流程 第 2 页 00-【通用】-01-采购管理制度及采购流程 第 3 页 00-【通用】-01-采购管理制度及采购流程 第 4 页 00-【通用】-01-采购管理制度及采购流程 第 5 页
下载文档到电脑,方便使用
还有 8 页可预览,继续阅读
本文于 2023-11-10上传分享