采购管理制度 酒店采购应控制成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查,全面负责 酒店的采购工作。 第一条 采购工作基本要求 1、 所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。 2、 所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类 至少有三家供货商提供报价单。 3、 采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。 4、 采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店 使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报 给酒店财务部及公司。 5、 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善 保管,有人员变动时须全部列入移交。 6、 采购时间要求:一般物品采购时间为 3-5 天,急用物品第二天必须采购 回来,印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。 7、 采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销。 8、 禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。 9、 采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜,对到期的应付帐 款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为 日后的采购工作提供便利。 第二条 采购岗位职责 1、 了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况,掌握财务部对各种物品的 采购成本及采购资金的控制要求,熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资 食品采购成本,为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。 2、 了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态,会同有关部门根据实 际经营情况,合理、科学地根据采购计划,对各种物品进行价格调查。 3、 搜集市场上各类物质的价格信息,作好资料的存档工作;积极配合搞好物资 食品保管工作,做好物资平衡工作,及时处理呆滞物资,加速物资周转。 4、 大宗用品或长期需用的物资,根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店 签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。 5、 主动协调与酒店内其他各部门的关系,经常倾听使用部门对物资采购工作的 意见,及进改进采购工作。 6、 协助客房仓库作好物质的验收工作,对质量不合格和价格不符的产品给予退 换货工作。对食品原料进库前,要严格验收,注意食品的生产期,不进保质 期已过一半的食品,确保食品原料的新鲜度。 7、 与有关供应商作好积极的沟通,保持良好的合作关系。 8、 严格执行酒店财务制度,遵纪守法,不索贿、不受贿,在平等互利在原则下 开展作业。 第三条 临时物品采购工作程序 1、 临时物品的采购申请: 临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某 些需求和酒店本身产生的突发需求,例:工程维修配件等)部门申请人详细填 写申购单,注明所需采购物品的名称、规格、数量等 2、 临时物品的采购审批 部门负责人签字审核,检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行 删减和增补,并注明急需采购的原因。 1、 临时物品的采购实施: 采购员根据部门所下的申购单直接采购,部门急用的物品采购必须当天完成 ; 采购员将部门所采购物品购回后,需将申购单交给相关部门补签手续。 2、 临时物品的采购验证: 采购购回物品后,仓库及部门负责人验货给予优先及时验收,验收合格入库 后交与申请部门领用。 第四条 采购物资验货流程 1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库,由库房根据申购单验 收货物,不允许直接将货物交与使用部门。 2、对于不符合采购申购单的货物,库房人员有权拒收,供应商或采购人员办理 入库验收手续后,仓管应开入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商 办理结算手续。 3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门 一起验收。 4、在验收过程中,仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求,经 确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续, 5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好 工作,对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。

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