采购管理制度及操作流程 一、制定目的及范围 为进一步加强公司制度管理,健全企业采购制度,提高采购效率, 明确岗位职责,降低采购成本,减少不必要的开支,保证采购工作的正 常化、规范化,特制定本制度。 本制度涉及的采购类别包括:项目采购(材料采购、工程采购)、年 度采购、零星采购、应急采购。 本制度涉及的采购物品包括:单价 万元以下的工程设备、工程原料、 实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发 事件中需要采购的物品。 本制度中有权申购的部门包括:工程部、研发部、咨询部、市场部、办 公室、财务部。 二、采购原则 1、采购公司经营中一项重要的工作,各级管理人员和采购经办人必 须高度重视。 2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则,并综合考虑 质量、价格因素,择优选取。 3、各类物资均应向正规商家采购,原则上要求所有采购物资均应开 具发票。 4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。 5、各部门应有专人负责采购事务,申购人与采购人不得为同一人。 三、采购流程 1 一般采购流程 1.1 采购申请 1.1.1 采购之前,申购人应向仓库询问所需物资是否有库存,以免重复 采购。 1.1.2 采购之前,申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期 及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算,按采购 原则进行采购。 1.1.3 紧急采购时,由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项,以 便各部门加快流转,及时处理。 1.1.4 若撤销采购,应立即通知采购人,以免造成浪费。 1.2 申购:工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购 人填写“采购物资流转单”,其他采购经本部门负责人批准后,由申购 人填写“采购物资流转单”。 1.3 询价 1.3.1 各部门负责采购的人员分别询价,提供三家以上供应商及价格 , 财务部提供历史价格加以比对。 1.3.2 采购人询价时应注意审查供应商的主体资格(经营状态、是否 按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等),要求供应商提供联系 方式以便相关负责人核价。确定供应商后,应要求供应商提供证明主体资 格的材料(企业提供营业执照副本复印件、个人提供身份证复印件)。同 时,采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的商品名称、规格 型号等基本信息。 1.4 核价:采购人或相关负责人参考历史价格对拟采购物资进行核价, 填写“采购物资流转单”中的“核价结果、核价意见”。 1.5 审批:采购人将“采购物资流转单”经逐级审批,报公司各级负 责人审批后,方能进行采购。 1.6 采购实施与验收入库 1.6.1“采购物资流转单”经各级负责人审批签字且经财务部备案后 由采购人办理借支采购金额或通知财务办进货款手续。 1.6.2 采购人按照核准的“采购物资流转单”向供应商订货,并以电 话、传真等方式确定交货日期或到市场采购。对于需要订立买卖合同进行 采购的物资,应同时按公司合同审批程序进行流转。 1.6.3 所有采购物资到货后,由采购人、申购人、入库人协同,按照预 定的采购质量标准及数量进行验收,并办理入库手续。如因需立即使用不 能及时入库,应先由申购人、采购人验收,在紧急情况解除后,及时办理 入库手续。如采购物资质量、数量不符合要求,应及时保存证据,与供应 商协调退换货事宜。采购人、入库人验收完毕后,应出具证明验收合格的 单据,交予财务部备案。 1.6.4 所有采购物资原则上要求货票同行,采购人应在货到后 1 个月 内办理报销手续,因超过报销时间财务部门不受理报销的,责任由采购 人承担。 1.6.5 采购物资不论金额大小,一律由采购人签字,财务部负责人审 核,报公司总负责人核准签字后方可报销。 1.6.6 采购人应将供应商的送货单及我公司开具的入库单、物资采购 流转单、收款收据等单据交予财务部方可结款或开具支票。 2 特殊采购流程 2.1 集中计划采购:凡属日常办公用品必须集中购买的,各部门应在 每月 25 日前将审批通过的“采购物资流转单”交至办公室,由办公室在 月底统一购买。 2.2 零星采购 零星采购是指偶然发生的、所采购物资低于 元的采购(如因公司接 待、聚会需要进行的采购,场地调查、工程施工过程中因缺少配件、材料而 临时进行的采购等),具有临时性、偶发性、金额低的特点。 2.2.1 各部门人员需要进行零星采购的,应首先以电话的方式征求本 部门负责人,征得负责人同意后,坚持“必需、质量、价格”的原则进行 采购。 2.2.2 采购人应选择可靠的供应商进行采购,采购时应购买注有品名、 商标、制造厂商、保质期等基本信息的合格商品。所购物资原则上要求供应 商开具发票,应供应商原因不能开具发票的,应要求开具收款收据。 2.2.3 零星采购原则上由采购人先行垫资采购。采购人完成采购后, 应填写“物资采购流转单”,按照一般采购程序完成流转后,将“物资 采购流转单”、发票或收款收据交予财务,由财务进行报销,财务应在所 有材料提交后 日内将采购人垫付金额退还采购人。 2.2.4 零星采购采购人应对所采购物资的质量负责,若所采购物资发 生质量问题,由采购人与供应商协商退换货事宜。 2.2.5 因场地调查、施工等工程需要而进行的零星采购,应在完成采 购后纳入工程预算。因其他原因发生的零星采购,需要入库的,应在采购 完成后补办入库手续,由仓库管理人员开具入库单,将入库单交予财务 部方可报销。 2.3 应急采购 应急采购是指公司因应急处置需要,而临时进行的采购。应急采购由 公司应急处置小组进行。 2.3.1 在接到应急处置任务后,应急处置小组负责人发现需要紧急购买 材料、设备的,应先向仓库管理人员询问,确定没有所需材料、设备后, 向上一级负责人汇报,得到上一级负责人同意后方可进行采购。 2.3.2 应急采购无需进行三方询价,应以最便捷的方式进行采购,兼顾 价格和质量。 2.3.3 应急采购结束后,应急处置小组负责人应编制应补填“采购物资 流转单”,按照一般采购流程进行流转。剩余物资要补办入库手续,取得 入库单。若应急采购无法开具发票或收款收据的,应急处置小组负责人应 作书面说明,列明应急采购物资来源、价格等信息,报上一级负责人审批 签字。 2.3.4 应急采购原则上由应急处置小组负责人垫付。采购完成后,应在 日内将“采购物资流转单”、入库单、发票、收款收据(说明)交予财务部 审核,财务部在所有材料提交后 日内将垫付金额退还垫资人。 2.4 年度采购 年度采购是指因部门生产需要,需定期进行的采购。 2.4.1 需进行年度采购的部门,应编制年度需求预算,逐级申报审批 后,交予财务部审核、备案。 2.4.2 年度需求预算批准后,各部门采购人应从优秀供应商名录中选 取三家进行询价,要求供应商提供盖有公司公章的报价单。需要进行招标 的,按照相关程序进行招标。 2.4.3 采购人询价后,填写“年度采购物资流转单”,逐级审批后, 交予财务部备案。 2.4.4“年度采购物资流转单”获批准后,采购人应与选定的供应商 订立合同,确定价格及付款方式。合同应按公司合同审批程序流转。财务 部按合同的约定支付价款。 2.4.5 年度采购进行过程中,采购人应注意市场价格的变化,若供应 商供货价格明显高于市场价格,应及时与其协商,协商不成的,终止履 行合同。 2.4.6 应年度采购需要订立的合同,应为不固定总价合同,按季度或 按年度进行结算。 三、备案 1 采购结束后,采购人应将采购单、采购物资流转单、入库单、发票或 收款收据等材料复印两份,原件交予财务部审核、付款,一份复印件留存 本部门,一份复印件连同供应商主体证明材料、联系方式交予公司法务保 管。 2 法务人员接受采购相关材料时应要求采购人填写材料接受清单,按 照采购所属项目进行归档,以便日后查询。 四、采购纪律 1 采购人职责 1.1 建立供应商资料与价格记录档案。 1.2 做好市场行情的经常性调查。 1.3 询价、比价、议价及订购作业。 1.4 所购物资的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 1.5 做好平时的采购记录及对账工作。 2 采购人行为规范 2.1 采购人员应严格按照本制度进行采购作业,采购完成后及时进行 备案并确保备案材料真实、齐全。 2.2 若采购人员违反本制度进行采购作业或没有及时备案导致采购资 料丢失或损毁的,第一次由分管负责人进行批评教育,若再发生类似 事件,按严重程度给予采购人员降职、降薪、转入试用期或予以辞退。 2.3 采购人员不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂;若因严 重失职或违反本制度作出不适当行为的,给予辞退。给公司造成损失 的,应赔偿公司损失,情节严重涉及违法犯罪的,提交司法机关处理。

doc文档 00-【通用】-12-采购管理制度及操作流程

管理类文档 > 行政运营 > 精选 > 文档预览
7 页 1042 浏览 2023-11-12 5.0分
温馨提示:如果当前文档出现乱码或未能正常浏览,请先下载原文档进行浏览。
00-【通用】-12-采购管理制度及操作流程 第 1 页 00-【通用】-12-采购管理制度及操作流程 第 2 页 00-【通用】-12-采购管理制度及操作流程 第 3 页 00-【通用】-12-采购管理制度及操作流程 第 4 页 00-【通用】-12-采购管理制度及操作流程 第 5 页
下载文档到电脑,方便使用
还有 2 页可预览,继续阅读
本文于 2023-11-12上传分享