内审实施计划 审核日期 审核目的 审核范围 审核性质 审核依据 审核组成 员 审核组长 审 日期 时间 受审部门 核 实 施 安 排 审核员 陪审员 备 注 首次会议 末次会议 分发 范围 □总经理 □品质部 □工程部 □办公室 □生产部 □供销部 编制/日期 审批/日期 附注:本计划由品质经理编制,管理理者代表审批后由办公室组织按计划安排实施。 保存部门:品质部 保存期限:3 年 JCh-QR8.2.2-02

doc文档 QR8.2.2-02内部审核实施计划

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