文件编号 文件名称 IQC 进料检验作业流程图 版次 1.0 页次 2/4 供应商送货 仓库开具验收单 抽样计划 依 MIL-STDOK NG 进料检验规范及相关规定 开异常通知单 单据审核 采购/PMC 贴合格标签 申请特采 入库 退货 NG 会签 特采 IQC 贴特采标签 贴不合格 标签 知会 知会 生产线挑选 不良品 QC 线上跟进 退仓 良品 生产 退货区 文件编号 文件名称 IPQC 检验作业流程图 版次 1.0 页次 3/4 投产 生产部首检 (依样品) OK 品管员首件确认 NG (依样板 / 物料清单 / 检验规 范) 首件签认 IPQC 开具制程 异常反应单 OK 批量生产 QC 领班及主 管审核 NG IPQC 巡 回 检 验 责任单位原因分 析及改善措施 OK NG 巡检报告填写 IPQC 成效确认 OK OK NG 文件编号 文件名称 品质控制总体作业流程图 版次 1.0 页次 1/4 出货 原料进厂 OK NG NG 出货前检 验 开来 料品 质 异常通知单 IQC 检 验 OK 成品入库 OK NG 入仓 特采 开内部退 货报告 退货 返工 OK NG 生产领用 IPQC 巡 检 NG 开制 程品 质 异常单 首件确认 员工自 检 OK 批量生产装配 批量生产 NG 开内 部退 货 报告 员工自 检 返 工 NG OK 首件确认 NG 生产领用 OK OK IPQC 巡 检 OQC 终 检 半成品终 检 半成品入库 文件编号 文件名称 OQC 作业流程图 版次 1.0 页次 4/4 产线送检 成品待检区 物单对照 依 MIL-STD-105E II 及 OQC 检验规范资料 抽样计划 取样 NG 填写内部退货 报告 OK 贴合格标签及盖 PASS 章 审核 贴不合格标签并将不 合格品放置退货区 存放于成品检 验合格区 通知相关单位 返工 入仓储存 责任单位分析不良原 因及提出改善措施 二次送检

doc文档 07-XX公司生产部品质各单位作业流程

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